5月9日下午,集團黨委審計委員會召開第一次會議。集團黨委書記、董事長江宇,黨委副書記、總經(jīng)理許晟,黨委委員、副總經(jīng)理韓偉、徐世福,副總經(jīng)理汪世清以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。
江宇指出,做好內(nèi)部審計工作,構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的內(nèi)部審計監(jiān)督體系,是集團公司提升現(xiàn)代企業(yè)治理管理能力水平的內(nèi)在要求。目前集團審計工作取得了一定成效,審計水平也有所提升,但仍然存在許多需要改進(jìn)和提升的地方。
江宇要求:一是要提高認(rèn)識,準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計工作方向。圍繞集團中心工作和發(fā)展目標(biāo),通過揭示苗頭性問題、風(fēng)險隱患,促進(jìn)完善內(nèi)部控制制度,防范化解風(fēng)險;二是要督促整改,強化內(nèi)部審計的成果運用。要切實壓緊壓實整改責(zé)任,創(chuàng)新整改方式,將整改效果納入績效考核,形成倒逼整改機制;三是要嚴(yán)肅追責(zé),健全用好追責(zé)體系。對有令不行、有禁不止的重大違規(guī)事項予以重點查辦,提升追責(zé)的針對性,增強追責(zé)震懾力,強化追責(zé)成果運用;四是要加強組織領(lǐng)導(dǎo),提升內(nèi)部審計工作效能。要把內(nèi)部審計作為全面加強管理、促進(jìn)單位規(guī)范運作和提高經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量效益的重要抓手,促進(jìn)內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展。
許晟強調(diào),要高度重視審計問題整改工作,切實抓好審計監(jiān)督的“下半篇”文章,他要求:一要將審計問題整改情況落實到問責(zé)機制上來,對整改不力、敷衍整改、拒絕整改的嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé);二要將整改情況落實到用人制度上來,推動完善制度規(guī)范,將審計整改情況作為考核、任免、獎懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù),切實把責(zé)任和壓力傳導(dǎo)到位;三要將整改情況落實到目標(biāo)考核上來,將審計整改工作納入黨風(fēng)廉政責(zé)任制、預(yù)防腐敗體系建設(shè)、年度目標(biāo)管理等考核內(nèi)容,加大審計整改考核力度。
會議聽取了2022年內(nèi)部審計工作情況匯報、工程造價審核和工程招投標(biāo)專項審計調(diào)查專題報告、城投集團及綠投公司審計問題整改進(jìn)展情況匯報,并研究討論了審計委員會工作規(guī)則及管理辦法和2023年審計工作計劃。
圖文:徐芝宇
審核:周景峰